公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定_規(guī)章制度
發(fā)布時間:2017-12-11 編輯:admin
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一、 總體原則
1、工資性收入和支出嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。各部門不得擅自收取本公司財務(wù)部門撥付的工資、獎勵及內(nèi)部考核罰款以外的其它任何資金,超預(yù)算的工資性支出專項審批。
2、各部門工資分配后資金結(jié)余由財務(wù)科分部門單獨建帳并代為保管現(xiàn)金,日常開支各部門憑據(jù)報銷并單獨記帳,月末與財務(wù)科核對后確認余額。其中峽口電鍍廠的工資余額由峽口廠財務(wù)科代保管。
二、分配及發(fā)放權(quán)限
(一)、工資分配
1、部門主管對崗位人員工資有權(quán)進行二次分配,具體分配及考核方案報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
2、各部門擬定具體獎勵實施細則,如技改技革獎勵細則、合理化建議獎勵細則等,并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3、各部門內(nèi)部除工資外的固定性支出,由本部門擬定具體標準報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,如主辦人員通訊費、班組長津貼等。
4、以上分配、考核方案、獎勵細則及固定性支出標準傳財務(wù)科備案以審核工資發(fā)放情況。
(二)、工資發(fā)放
1、標準范圍內(nèi)的工資支出,由部門主管簽批后發(fā)放,超工資標準報經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。
2、 按報經(jīng)總經(jīng)理批準的獎勵細則計發(fā)的獎勵金額由部門主管批準后發(fā)放,其余獎勵報經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。
(三)、其它支出
1、各部門除工資及獎勵外的資金結(jié)余,可用于本部門員工加班餐費、主要管理人員通訊費補貼、班組長津貼、內(nèi)部辦公用品費、職工生病慰問費等費用支出。
2、經(jīng)總經(jīng)理批準的固定性支出由部門主管批準后發(fā)放。
3、除2條以外的其余支出,單筆<500元由部門主管批準后報銷,單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準后報銷。
4、公司對各部門的罰款,部門應(yīng)分解細化落實至具體責(zé)任人,以強化內(nèi)部管理。
三、報銷憑據(jù)及帳務(wù)處理
1、財務(wù)科對各部門工資結(jié)余部分收支情況單獨建帳,各部門指定專人對日常開支及時記帳,月末與財務(wù)科核對無誤后對帳面余額進行確認。
2、各部門完善本部門內(nèi)部報銷簽批程序,并對具體責(zé)任人授權(quán)。
3、各部門每筆收支均應(yīng)附原始的、簽批手續(xù)完善的報銷憑據(jù),財務(wù)科憑據(jù)報銷。如禮品費應(yīng)附發(fā)放、簽字明細表,節(jié)假日、年終會餐及會務(wù)費詳列明細。
四、考核
超過審批權(quán)限未按程序?qū)徟l(fā)生的費用,超額部分由部門主管全額承擔,并對部門記帳人員和財務(wù)科出納人員分別處以該筆金額5%的罰款。
本規(guī)定從XX年二月二十六日起執(zhí)行。
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