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    2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開情況自查報告

    發(fā)布時間:2017-10-27  編輯:沈舒文 手機(jī)版

      近年來,隨著社會主義民主進(jìn)程的推進(jìn)和依法治國方略的實施,在黨中央、國務(wù)院的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,各地區(qū)各部門采取有力措施,財政預(yù)算公開工作取得明顯成效,公開的范圍不斷擴(kuò)大,層級不斷延伸,內(nèi)容不斷拓展。下面是小編與大家分享的,希望對大家有幫助!

      【2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開情況自查報告1】

      2016年,在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,分局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總基調(diào),以提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益為中心,積極創(chuàng)新發(fā)展思路,努力調(diào)整工作重點(diǎn),充分發(fā)揮財政職能作用,穩(wěn)步推進(jìn)各項工作,圓滿完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。

      一、公共財政決算情況

      (一)收支決算情況

      1.收入決算情況

      2016年,我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入年初預(yù)算為7721萬元,決算數(shù)為9811.08萬元,為年初預(yù)算的127.07%,比上年增長52.48%;其中:稅收收入決算數(shù)為9683.38萬元,為預(yù)算的127.21%,比上年增長52.65%;非稅收入決算數(shù)為108.8萬元,為預(yù)算的117.37%,比上年增長40.84%。

      (1)稅收收入

      增值稅年初預(yù)算為104.62萬元,決算數(shù)為61.67萬元,為預(yù)算的58.95%,比上年增長59.35%。

      營業(yè)稅年初預(yù)算為4532萬元,決算數(shù)為5134.68萬元,為預(yù)算的113.3%,比上年增長35.96%。

      企業(yè)所得稅年初預(yù)算為51.55萬元,決算數(shù)為245.09萬元,為預(yù)算的475.44%,比上年增長470.51%。

      個人所得稅年初預(yù)算為41.21萬元,決算數(shù)為42.92萬元,為預(yù)算的104.15%,比上年增長24.66%。

      資源稅年初預(yù)算為25.16萬元,決算數(shù)為18.98萬元,為預(yù)算的75.44%,比上年下降9.49%。

      城市維護(hù)建設(shè)稅年初預(yù)算為252.48萬元,決算數(shù)為299.18萬元,為預(yù)算的118.5%,比上年增長42.2%。

      房產(chǎn)稅年初預(yù)算為33.79萬元,決算數(shù)為54.71萬元,為預(yù)算的161.91%,比上年增長94.28%。

      印花稅年初預(yù)算為51.92萬元,決算數(shù)為104萬元,為預(yù)算的200.31%,比上年增長140.35%。

      城鎮(zhèn)土地使用稅年初預(yù)算為25.32萬元,決算數(shù)為36.07萬元,為預(yù)算的142.46%,比上年增長66.14%。

      土地增值稅決算數(shù)為122.46萬元。

      耕地占用稅年初預(yù)算為2494.15萬元,決算數(shù)為3563.62萬元,為預(yù)算的142.88%,比上年增長71.45%。

      (2)非稅收入

      專項收入年初預(yù)算為108.8萬元,決算數(shù)為127.7萬元,為預(yù)算的117.37%,比上年增長40.84%。

      2.支出決算情況

      2016年,一般公共財政支出年初預(yù)算為2597.84萬元,,上級下達(dá)?250.44萬元,預(yù)算合計2848.28萬元,支出決算數(shù)為2778.46萬元,為預(yù)算的97.55%。比上年增長68.36%,增長原因是因體制改革,新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位,工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。

      (1)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為778.06萬元,上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20萬元,預(yù)算合計798.66萬元,決算數(shù)為921.12萬元,為預(yù)算的115.33%,比上年增長41.21%,增長的原因工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。

      (2)公共安全支出年初預(yù)算25萬元,決算數(shù)為26.41萬元,為預(yù)算的105.64%,比上年降低1.3%,降低的原因是社會治安管理提高了,維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)降低。

      (3)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算為40.77萬元,決算數(shù)為35.01萬元,為預(yù)算的85.87%,比上年增長8.23%,增長的原因工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的

      (4)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為192.92萬元, 上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助54.17萬元,預(yù)算合計247.09萬元,決算數(shù)為249.77萬元,為預(yù)算的101.08%,比上年增長24%,增長的原因是增加了村主任、支書、文書報酬。

      (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為1231.44萬元,決算數(shù)為1240.06萬元,上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助142.27萬元,預(yù)算合計1373.71萬元,為預(yù)算的90.27%,比上年增長213.77%,增長的原因是因體制改革,新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位,工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。

      (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為91.9萬元,決算數(shù)為79.9萬元,為預(yù)算的86.94%,比上年降低2.35%,降低的原因是減少了環(huán)境衛(wèi)生清掃支出。

      (7)農(nóng)林水支出年初預(yù)算為195.9萬元,上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助34萬元,預(yù)算合計229.9萬元,決算數(shù)為186.04萬元,為預(yù)算的80.92%,比上年降低29.3%,降低的原因是2016年農(nóng)村公共服務(wù)體系項目支出比2015年減少了68萬元。

      (8)資源勘探信息等支出年初預(yù)算為32.25萬元,,決算數(shù)為30.15萬元,為預(yù)算的93.49%,比上年降低4.16%,降低的原因是安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。

      (9)其他支出年初預(yù)算為9萬元,決算數(shù)為10萬元,為預(yù)算的111.11%,比上年增長9.9%,增長的原因是對住鎮(zhèn)地稅部門的投入增加。

      (二)上級對我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

      2016年上級對我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共計2763.46萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2513.02萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助250.44萬元。

      (三) “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

      2016年鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.7萬元,決算數(shù)為15.1萬元,為預(yù)算數(shù)的85.31%,比上年增加20.61%,增加的原因是因體制改革,新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位,增加衛(wèi)生院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:公車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.7萬元,決算數(shù)為15.1萬元,比上年增加39.56%,增加的原因是因體制改革,新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位,增加衛(wèi)生院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(其中:公車購置費(fèi)為零),公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元,決算數(shù)為0萬元。

      二、政府性基金決算情況

      2015年度政府性基金(農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科目)結(jié)余2.4萬元,2016年政府性基金支出決算為2.4萬元,為農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金。

      三、財力情況

      本年收入12609.54萬元,上年結(jié)余35萬元,上級下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助250.44萬元,上解支出9811.08萬元,一般公共預(yù)算支出2778.46萬元,結(jié)余20萬元,(是上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付基層政權(quán)建設(shè)資金)。

      政府性基金支出可用財力為2.4萬元,支出2.4萬元。無結(jié)余。

      四、下一步工作打算

      (一)立足區(qū)域發(fā)展,確保稅收增長

      為確保完成收入任務(wù),一是緊盯現(xiàn)有企業(yè)運(yùn)行情況,做好服務(wù),助推經(jīng)營收入增長,提高創(chuàng)稅率;二是加快對接落實建設(shè)用地指標(biāo),引進(jìn)一批創(chuàng)稅企業(yè)即時落地投產(chǎn),創(chuàng)造新的稅源和增長點(diǎn)。

      (二)強(qiáng)化民政保障,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

      合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),全力保障重點(diǎn)支出,嚴(yán)格控制一般性支出增長,優(yōu)先安排保障民生支出,加大社會公共事業(yè)、生態(tài)資源保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境整治投入。做好2016年一事一議財政獎補(bǔ)項目、“美麗鎮(zhèn)村”建設(shè)項目的財力保障,改善農(nóng)村生活條件,促進(jìn)同步小康創(chuàng)建。

      (三)深化財政監(jiān)督,提高管理水平

      一是加強(qiáng)財政政策法規(guī)宣傳,深入貫徹相關(guān)財政法律法規(guī);二是加強(qiáng)財政資金監(jiān)管,完善財政內(nèi)部控制制度,自覺接受人大、審計及社會各界的監(jiān)督;三是在區(qū)統(tǒng)一安排下,抓好村財鎮(zhèn)代管工作,提高村級財務(wù)水平,做好財務(wù)公開;四是認(rèn)真落實各項惠農(nóng)政策,規(guī)范各種惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放管理;五是認(rèn)真運(yùn)行好村級公共服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)機(jī)制各項項目建設(shè),將資金落實到實處;六是建設(shè)一支嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實、勤政廉政、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財?shù)呢斦刹筷犖椤?/p>

      【2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開情況自查報告2】

      受縣人民政府委托,現(xiàn)將貞豐縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告提請縣十四屆人大七次會議審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。

      一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2015年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督、支持和幫助下,財政部門深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞省、州、縣經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)和上級下達(dá)的財政收支任務(wù),貫徹落實縣十四屆人大五次會議決議,圍繞保民生、促發(fā)展,合理有序安排支出,積極發(fā)揮財政職能作用,收支預(yù)算均完成預(yù)期目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

      縣十四屆人大五次會議通過的預(yù)算是:一般公共預(yù)算收入106,500萬元,一般公共預(yù)算支出160,404萬元。

      (一)一般公共預(yù)算實際執(zhí)行情況!笆濉蹦┑2015年,財政總收入累計完成182,020萬元,較上年增加13,656萬元,增長8.11%;為“十一五”末2010年70,189萬元的2.6倍,年均增長21%。

      一般公共預(yù)算收入完成106,526萬元(具體分項詳見附件),為預(yù)算的100.02%,比上年決算數(shù)增加11,425萬元,增長12.01%;為2010年32,676萬元的3.26倍,年均增長27%。其中:稅收收入73,941萬元,增加5,039萬元,增長7.31%;非稅收入32,585萬元,增加6,386萬元,增長24.37%。加上上級各項補(bǔ)助收入201,504萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入56,447萬元,調(diào)入資金9,437萬元,上年滾存結(jié)余7,901萬元,2015年財力及債券轉(zhuǎn)貸收入合計381,815萬元。

      一般公共預(yù)算支出293,831萬元(具體分項詳見附件),為預(yù)算的183.18%,較上年增加26,116萬元,增長9.76%。加上上解專項支出26,446萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,500萬元,債券轉(zhuǎn)貸還本支出37,442萬元,支出總計360,219萬元,滾存結(jié)余21,596萬元,減除結(jié)轉(zhuǎn)專款2,549萬元,債券轉(zhuǎn)貸資金結(jié)轉(zhuǎn)19,005萬元,凈結(jié)余42萬元。

      (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金收入4,673萬元,上級補(bǔ)助收入7,482萬元,上年結(jié)余13,744萬元,債券轉(zhuǎn)貸專項收入1,231萬元,當(dāng)年收入合計27,130萬元。政府性基金支出19,678萬元,債券轉(zhuǎn)貸專項支出1,231萬元,調(diào)出資金2,423萬元,結(jié)余3,798萬元,按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)2016年安排使用。

      (三)政府性債務(wù)增減變動情況。根據(jù)債務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),政府負(fù)有償還責(zé)任的政府性債務(wù)年初債務(wù)余額447,407萬元,其主要構(gòu)成是:公路建設(shè)類債務(wù)32,668萬元、市政建設(shè)類債務(wù)107,261萬元、保障性住房類債務(wù)85,166萬元、教育類債務(wù)9,296萬元、農(nóng)業(yè)水利類債務(wù)34,723萬元。省政府分配我縣2015債務(wù)限額462,083萬元,本年新增債務(wù)14,676萬元(其中:棚戶區(qū)改造類債務(wù)3,562萬元、農(nóng)林水利類債務(wù)11,114萬元),2015年債券轉(zhuǎn)貸資金置換債務(wù)本金38,667萬元,年末債務(wù)余額462,083萬元。

      (以上財政預(yù)算執(zhí)行情況詳見附件二、附件三、附件四)

      二、2015年財政主要工作

      2015年,面對經(jīng)濟(jì)下行壓力,在困難十分集中、矛盾十分突出的情況下,全縣財政迎難而上,堅決貫徹執(zhí)行縣委的決策部署,積極主動適應(yīng)新常態(tài),正確處理加快發(fā)展、加快全面小康建設(shè)與財政收入增速減緩的關(guān)系;正確處理抓收入增量與盤活存量的關(guān)系;正確處理加大財政支出力度與厲行節(jié)約的關(guān)系;正確處理舉債建設(shè)與防范債務(wù)風(fēng)險的關(guān)系;正確處理結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)與依法征稅、依法治稅的關(guān)系,圓滿完成了財政各項目標(biāo)任務(wù)。一年來,我們著重抓了以下工作:


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