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    信用社綜合治理工作總結(jié)報(bào)告

    時(shí)間:2021-04-24 12:18:47 工作總結(jié) 我要投稿

    信用社綜合治理工作總結(jié)報(bào)告范文

      一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),精心準(zhǔn)備

    信用社綜合治理工作總結(jié)報(bào)告范文

      成立了信用社案件防范專項(xiàng)治理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由**同志任組長(zhǎng),**同志任副組長(zhǎng),***、***、**、**、***等同志為成員,全面開展專項(xiàng)治理自查工作。對(duì)信用社進(jìn)行了全面自查,明確自查人責(zé)任,使自查工作覆蓋到全社各項(xiàng)業(yè)務(wù),自查面均達(dá)到100%。

      二、自查內(nèi)容:

      主要檢查:

      1、規(guī)章制度健全及落實(shí)情況

      2、存貸款等業(yè)務(wù)情況

      3、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況

      4、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況

      5、安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況

      三、方法步驟:

      由案件專項(xiàng)治理小組組長(zhǎng)牽頭,檢查信貸、會(huì)計(jì)(含儲(chǔ)蓄)、出納的行為動(dòng)態(tài),排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動(dòng)、不正常交友的問題或現(xiàn)象;檢查業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度落實(shí)情況;主辦會(huì)計(jì)帶領(lǐng)檢查會(huì)計(jì)核算、資金清算及結(jié)算情況,單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬情況,印押(機(jī))證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。

      四、工作要求:

      統(tǒng)一思想,認(rèn)真負(fù)責(zé)。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的'工作來抓,不流于形式,不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合,查深查細(xì),不留“死角”,杜絕“盲區(qū)”,在工作中要做到專項(xiàng)治理與貸款五級(jí)分類相結(jié)合,與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作,遇有不明情況及時(shí)溝通,發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向主任報(bào)告。中國(guó)教育

      自查情況如下:

      1,對(duì)公存款。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶**戶,**個(gè)基本結(jié)算賬戶,**個(gè)專用賬戶。都經(jīng)過人民銀行核準(zhǔn),余額總計(jì)為***萬元,經(jīng)銀企對(duì)賬,與**余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象,且未能按要求及時(shí)對(duì)賬,未按時(shí)發(fā)放帳單**筆?蛻艮k理的各項(xiàng)業(yè)務(wù),領(lǐng)用支票,更換內(nèi)容等,都能按要求辦理,或及時(shí)備案;業(yè)務(wù)憑證、及印簽都使用正確,核對(duì)無誤。存在問題是:個(gè)別開戶單位提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒有年檢;

      2、儲(chǔ)蓄存款。儲(chǔ)蓄存款截止自查時(shí)余額為***萬元,通過逐步核對(duì),底卡相符,賬卡相符。存在問題是:原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。

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